围场满族蒙古族自治县气象局2025年单位预算信息公开
2025-02-18 15:30浏览次数:

2025年单位预算信息公开目录

 

一、围场满族蒙古族自治县气象局本级收支预算



一、围场满族蒙古族自治县气象局本级收支预算

单位预算收支总表

416001围场满族蒙古族自治县气象局本级

预算年度:2025

单位:万元

序号

收入

支出

 

预算数

 

预算数

栏次

1

2

3

4

1

一、一般公共预算拨款收入

109.97

一、一般公共服务支出


2

二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出


3

三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出


4

四、财政专户管理资金收入


四、公共安全支出


5

五、单位资金


五、教育支出


6



六、科学技术支出


7



七、文化旅游体育与传媒支出


8



八、社会保障和就业支出

25.15

9



九、社会保险基金支出


10



十、卫生健康支出

7.37

11



十一、节能环保支出


12



十二、城乡社区支出


13



十三、农林水支出


14



十四、交通运输支出


15



十五、资源勘探工业信息等支出


16



十六、商业服务业等支出


17



十七、金融支出


18



十八、援助其他地区支出


19



十九、自然资源海洋气象等支出

77.45

20



二十、住房保障支出


21



二十一、粮油物资储备支出


22



二十二、国有资本经营预算支出


23



二十三、灾害防治及应急管理支出

79.56

24



二十四、预备费


25



二十五、其他支出


26



二十六、转移性支出


27



二十七、债务还本支出


28



二十八、债务付息支出


29



二十九、债务发行费用支出


30



三十、抗疫特别国债安排的支出


31



三十一、人行科目


32

本年收入合计

109.97

本年支出合计

189.53

33

上年结转结余

79.56

年终结转结余


34

收入总计

189.53

支出总计

189.53


单位预算收入总表

416001围场满族蒙古族自治县气象局本级

预算年度:2025

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

本年收入

上年结转

科目    编码

科目名称

小计

财政拨款 收入

财政专户 收入

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1


合计

189.53

109.97

109.97







79.56

2

208

社会保障和就业支出

25.15

25.15

25.15








3

20805

行政事业单位养老支出

25.15

25.15

25.15








4

2080502

事业单位离退休

25.15

25.15

25.15








5

210

卫生健康支出

7.37

7.37

7.37








6

21011

行政事业单位医疗

7.37

7.37

7.37








7

2101102

事业单位医疗

7.37

7.37

7.37








8

220

自然资源海洋气象等支出

77.45

77.45

77.45








9

22005

气象事务

77.45

77.45

77.45








10

2200506

气象探测

20.00

20.00

20.00








11

2200509

气象服务

57.45

57.45

57.45








12

224

灾害防治及应急管理支出

79.56









79.56

13

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

79.56









79.56

14

2240704

自然灾害灾后重建补助

79.56









79.56


单位预算支出总表

416001围场满族蒙古族自治县气象局本级

预算年度:2025

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

经营支出

上解上级     支出

对附属单位补助支出

科目    编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

1


合计

189.53

73.67

115.86




2

208

社会保障和就业支出

25.15

25.15





3

20805

行政事业单位养老支出

25.15

25.15





4

2080502

事业单位离退休

25.15

25.15





5

210

卫生健康支出

7.37

7.37





6

21011

行政事业单位医疗

7.37

7.37





7

2101102

事业单位医疗

7.37

7.37





8

220

自然资源海洋气象等支出

77.45

41.15

36.30




9

22005

气象事务

77.45

41.15

36.30




10

2200506

气象探测

20.00


20.00




11

2200509

气象服务

57.45

41.15

16.30




12

224

灾害防治及应急管理支出

79.56


79.56




13

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

79.56


79.56




14

2240704

自然灾害灾后重建补助

79.56


79.56





单位预算财政拨款收支总表

416001围场满族蒙古族自治县气象局本级

预算年度:2025

单位:万元

序号

收入

支出

 

金额

 

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政    拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

2

3

4

5

6

7

1

一、一般公共预算拨款

109.97

一、一般公共服务支出





2

二、政府性基金预算拨款


二、外交支出





3

三、国有资本经营预算拨款


三、国防支出





4



四、公共安全支出





5



五、教育支出





6



六、科学技术支出





7



七、文化旅游体育与传媒支出





8



八、社会保障和就业支出

25.15

25.15



9



九、社会保险基金支出





10



十、卫生健康支出

7.37

7.37



11



十一、节能环保支出





12



十二、城乡社区支出





13



十三、农林水支出





14



十四、交通运输支出





15



十五、资源勘探工业信息等支出





16



十六、商业服务业等支出





17



十七、金融支出





18



十八、援助其他地区支出





19



十九、自然资源海洋气象等支出

77.45

77.45



20



二十、住房保障支出





21



二十一、粮油物资储备支出





22



二十二、国有资本经营预算支出





23



二十三、灾害防治及应急管理支出

79.56

79.56



24



二十四、预备费





25



二十五、其他支出





26



二十六、转移性支出





27



二十七、债务还本支出





28



二十八、债务付息支出





29



二十九、债务发行费用支出





30



三十、抗疫特别国债安排的支出





31



三十一、人行科目





32

本年收入合计

109.97

本年支出合计

189.53

189.53



33

年初财政拨款结转和结余

79.56

年末财政拨款结转和结余





34

一、一般公共预算拨款

79.56






35

二、政府性基金预算拨款







36

三、国有资本经营预算拨款







37

收入总计

189.53

支出总计

189.53

189.53




单位预算一般公共预算财政拨款支出表

416001围场满族蒙古族自治县气象局本级

预算年度:2025

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

1


合计

189.53

73.67

115.86

2

208

社会保障和就业支出

25.15

25.15


3

20805

行政事业单位养老支出

25.15

25.15


4

2080502

事业单位离退休

25.15

25.15


5

210

卫生健康支出

7.37

7.37


6

21011

行政事业单位医疗

7.37

7.37


7

2101102

事业单位医疗

7.37

7.37


8

220

自然资源海洋气象等支出

77.45

41.15

36.30

9

22005

气象事务

77.45

41.15

36.30

10

2200506

气象探测

20.00


20.00

11

2200509

气象服务

57.45

41.15

16.30

12

224

灾害防治及应急管理支出

79.56


79.56

13

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

79.56


79.56

14

2240704

自然灾害灾后重建补助

79.56


79.56


单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

416001围场满族蒙古族自治县气象局本级

预算年度:2025

单位:万元

序号

支出部门经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

1


合计

73.67

66.42

7.25

2

301

工资福利支出

45.24

45.24


3

30101

基本工资

3.96

3.96


4

30102

津贴补贴

14.04

14.04


5

30103

奖金

10.64

10.64


6

30107

绩效工资

8.72

8.72


7

30110

职工基本医疗保险缴费

6.43

6.43


8

30111

公务员医疗补助缴费

0.95

0.95


9

30112

其他社会保障缴费

0.51

0.51


10

302

商品和服务支出

7.25


7.25

11

30207

邮电费

2.76


2.76

12

30239

其他交通费用

4.49


4.49

13

303

对个人和家庭的补助

21.19

21.19


14

30302

退休费

21.19

21.19



单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

416001围场满族蒙古族自治县气象局本级

预算年度:2025

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5







注:无政府性基金预算财政拨款预算,空表列示。


单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

416001围场满族蒙古族自治县气象局本级

预算年度:2025

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5







注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。


单位预算财政拨款“三公”经费支出表

416001围场满族蒙古族自治县气象局本级

预算年度:2025

单位:万元

序号

 

合计

一般公共预算              财政拨款

政府性基金                  预算拨款

国有资本经营              预算财政拨款

栏次

1

2

3

4

5







注:无财政拨款“三公”经费支出预算,空表列示。


围场满族蒙古族自治县气象局本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将围场满族蒙古族自治县气象局本级2025年单位预算公开如下:

一、单位职责及机构设置情况

单位职责:

围场县气象局受承德市气象局和围场县人民政府双重领导,主要承担:向本区域内提供公共气象服务。发布公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报。制定人工影响天气作业方案,组织实施人工影响天气作业。完善气象法律法规和标准体系,依法行政,加强行业管理,开展防灾减灾绩效管理、应急管理和科普宣传。对重大灾害性天气跨地区、跨部门联合监测、预报,及时提出防御措施;对重大气象灾害作出风险评估,为政府组织防御提供决策依据;组织区域内气象灾害防御应急管理工作,负责突发公共事件气象保障工作。

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

围场满族蒙古族自治县气象局本级

事业

正科级

财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入189.53万元,其中:一般公共预算收入109.97万元,基金预算收入0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,财政专户核拨收入0.00万元,单位资金收入0.00万元,上年结转结余79.56万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映围场满族蒙古族自治县气象局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算189.53万元,其中基本支出73.67万元,包括人员经费66.42万元和日常公用经费7.25万元;项目支出115.86万元,主要为雷达站运转20万元,人影炮弹款经费10万元,气象灾害防御经费9万元,灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目76.86万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排189.53万元,较2024年预算减少1448.34万元,其中:基本支出增加14.80万元,主要为主要用于人员经费和人员公用经费的发放。项目支出减少1463.14万元,主要为2025年减少了灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目的支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年,我单位机关运行经费共计安排7.25万元,主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年,我单位财政拨款三公经费预算安排0.00万元,其中因公出国(境)费0.00万元;公务用车购置及运维费0.00万元(其中:公务用车购置费为0.00万元,公务用车运维费0.00万元);公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元,增减变化的主要原因是气象局2025年三公经费0万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标


1、[13082825X000000000923]2025年气象灾害防御经费绩效目标表

单位:万元

项目编码

13082825P00092310002H

项目名称

[13082825X000000000923]2025年气象灾害防御经费

预算规模及资金用途

预算数

6.30

其中:财政    资金

6.30

其他资金


此项资金为灾害办公经费,主要用于电费、取暖费、线路租赁费等日常支出

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

50%

75%

100%

绩效目标

1.对重大灾害性天气跨地区、跨部门联合监测、预报,及时提出防御措施;对重大气象灾害作出风险评估,为政府组织防御提供决策依据;组织区域内气象灾害防御应急管理工作,负责突发公共事件气象保障工作

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

灾害防御指挥部办公费(气象服务)工作运转经费

灾害防御指挥部办公费(气象服务)工作运转经费

≤9万元

年初预算

质量指标

警报平均提前时间

警报平均提前时间

≥10分钟

行业内依据

时效指标

预警发布准确率

预警发布准确率

≥85百分比

历史数据

成本指标

经费支出及时率

经费支出及时率

≥100百分比

实际统计

效益指标

经济效益指标

正常办公条件保障率

正常办公条件保障率

≥95百分比

实际统计

社会效益指标

警报发出时间比事件发生时间提前量的年平均值(小时)

警报发出时间比事件发生时间提前量的年平均值(小时)

提前

历史数据

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥85百分比

问卷调查


2、[13082825X000000000924]2025年人影炮弹款经费绩效目标表

单位:万元

项目编码

13082825P00092410001K

项目名称

[13082825X000000000924]2025年人影炮弹款经费

预算规模及资金用途

预算数

10.00

其中:财政    资金

10.00

其他资金


用于购买人工增预作业火箭弹款

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

50%

75%

100%

绩效目标

1.开展人影作业,开发空中云水资源,抗旱减灾,降低农业生产损失,保障粮食安全;增加地表水和补充地下水,缓解水资源短缺,保障水安全;森林草原防火灭火,保护生态环境等.经费主要用于购置炮弹款.

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

购买炮弹数量

购买炮弹数量

≥40枚

实际统计

质量指标

炮弹发射率

炮弹发射率

≥100百分比

部门标准实际统计

时效指标

作业人员安全培训质量合格率

作业人员安全培训质量合格率

≥100百分比

实际统计

成本指标

购买炮弹成本

购买炮弹成本

≤10万元

实际统计

效益指标

经济效益指标

增加降水量

人工降雨增加降水量

增加

历史数据

社会效益指标

增加农产品年均产量

增加农产品年均产量

增加

历史数据

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥85百分比

问卷调查


3、[13082825X000000000925]2025年雷达站运转经费绩效目标表

单位:万元

项目编码

13082825P000925100019

项目名称

[13082825X000000000925]2025年雷达站运转经费

预算规模及资金用途

预算数

20.00

其中:财政    资金

20.00

其他资金


资金主要用于雷达站运转、包括雷达水费、电费、取暖费、线路租赁费、车辆维持费、看护费、维护维修费

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

50%

75%

100%

绩效目标

1.通过全天候连续运行,围场城市中小尺度灾害性天气的监测和预警能力会有明显的提高,对暴雨、大风、冰雹、暴雪等灾害性天气的临保障近预报预警更加及时准确,将进一步提高地方气象防灾减灾能力,为本地区地方经济发展和人民生命财产安全提供更精细化的技术。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

设备装备正常运行个数,保证数据的完整

设备装备正常运行比率,保证数据的完整

≥1个

单位考评

质量指标

设备持续运行无故障

设备持续运行无故障

无故障

单位实际统计

时效指标

经费支出率

经费支出率

100百分比

单位实际统计

成本指标

雷达站运转成本

雷达站运转成本

≤20万元

单位实际统计

效益指标

经济效益指标

保障观测设备稳定运行

保障观测设备稳定运行

≥96百分比

单位实际统计

社会效益指标

观测资料在空气污染气象条件预报预警服务和应对气候变化服务材料

观测资料在空气污染气象条件预报预警服务和应对气候变化服务材料

≥90百分比

历史数据

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

群众满意数量占调查总数的比例

≥85百分比

问卷调查


4、冀财债〔2024〕8号气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目 河北省围场县气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目增发国债项目县级配套绩效目标表

单位:万元

项目编码

13082824P000605100015

项目名称

冀财债〔2024〕8号气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目 河北省围场县气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目增发国债项目县级配套

预算规模及资金用途

预算数

79.56

其中:财政    资金

79.56

其他资金


改造业务用房1096平方米、综合业务平台158平方米,配套设备购置,配套改造供电系统、网络安全系统、安防消防设施、市政设施、配电室及发电机房等;建标准化固定作业点1处、称重式单雨量加密自动气象站21座、带称重山区加密自动气象站9座,升级改造气象站25座,接收机铁塔安装及性能改造1座。购置多通道自动化火箭发射系统1台、高炮1台、卫星电话1台、卫星通信模块31套、激光测风雷达1套。      

 

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

75%

100%

绩效目标


 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据









六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

416001围场满族蒙古族自治县气象局本级

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量  单位

数量

单价

政府采购金额(当年部门预算安排资金)

2025年  预留中  小微企  业份额

项目名称

预算    资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位    资金

上年结转结余
















注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注:无政府采购预算,空表列示。

 

七、国有资产信息

围场满族蒙古族自治县气象局本级上年末固定资产金额为1576.58万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

416001围场满族蒙古族自治县气象局本级

截止时间:2024-12-31

  

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额


1576.58

1、房屋(平方米)

2410.95

400.53

  其中:办公用房(平方米)

218

36.22

2、车辆(台、辆)

10

89.03

3、单价在20万元以上的设备

1

350.00

4、其他固定资产

406

737.01

 

八、名词解释

1财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2财政专户管理资金收入:缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3单位资金收入:指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入,其中,其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7单位预算支出:包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中:人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出;运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出,以及经营支出和往来支出。

8事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指预算部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10机关运行经费:是指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。